公开01表
规划局2014年度收入支出决算总表
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 2 | 栏次 | 4 | 栏次 | 6 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 854.49 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 一、基本支出 | 60 | 296.11 | |
其中:政府性基金 | 2 | 700.57 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 157.22 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 138.89 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 136.36 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | |||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | 136.36 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 四、经营支出 | 67 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 431.81 | 支出经济分类 | 70 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 432.47 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | 152.67 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.66 | 商品和服务支出 | 73 | 270.52 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 4.55 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 基本建设支出 | 78 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | 4.73 | |||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 其他支出 | 81 | ||||
23 | 59 | 82 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 854.49 | 本年支出合计 | 83 | 432.47 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | |||||
年初结转和结余 | 26 | 21.19 | 交纳所得税 | 85 | ||||
基本支出结转 | 27 | 21.19 | 提取职工福利基金 | 86 | ||||
项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 87 | |||||
经营结余 | 29 | 其他 | 88 | |||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 443.20 | |||||
31 | 基本支出结转 | 90 | 30.25 | |||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | 412.95 | |||||
33 | 经营结余 | 92 | ||||||
34 | 93 | |||||||
35 | 94 | |||||||
总计 | 36 | 875.67 | 总计 | 95 | 875.67 |
公开02表
规划局部门2014年度一般公共预算财政拨款支出明细表
单位:万元
科目编码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 人员 经费 | 公用 经费 | ||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |
规划局 | 141.86 | 123.01 | 18.85 | |||||
212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 141.2 | 123.01 | 18.19 | ||
215 | 06 | 01 | 行政运行 | 0.66 | 0.66 | |||
公开03表
规划局2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
单位:万元
项目 | 2014年决算数 |
合计 | 20000 |
因公出国(境)费用 | |
公务接待费 | 10000 |
公务用车运行购置及运行维护费小计 | 10000 |
其中:公务用车运行维护费 | 10000 |
公务用车购置 |
2014年度规划局部门决算公开说明
一、部门概况
滑县规划管理局成立于2004年9月。2010年政府机构改革,滑县规划管理局更名为滑县城乡规划管理局,正科级参照公务员管理事业单位。现有干部职工56人,退休2人。
主要职责是:1、贯彻执行国家、省有关城乡规划的方针、政策和法律、法规,负责拟订全县城乡规划方面的地方性政策、管理办法并组织实施和监督检查。2、负责研究制定全县城乡规划事业发展战略和中长期发展规划;负责研究区域规划。3、负责组织编制城市总体规划、分区规划、详细规划和各项专业规划并对实施方案进行评审。4、负责城市规划区内各类建设项目的选址定点、建设用地、建设工程规划的审批、管理和建设工程规划验收;核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》。负责组织规划和建筑设计方案的竞选及评审工作。5、负责城乡规划勘察测量工作,负责城乡勘察测量规划、计划和技术标准制定;负责城乡规划勘察市场的行业管理工作。6、负责管理县城地理信息系统(GIS)。7、负责对县城规划区内建设项目的规划实施行为进行监督检查,查处违反城乡规划法律、法规的行为;按照有关规定依法进行行政复议和行政应诉;负责城乡规划法规的咨询等工作。8、负责县城地下空间的开发利用、光波通信走廊控制及城市道路、管线、管网等基础设施的规划管理。9、负责县城街景规划、门面装修、户外广告设施、城市广场、城市雕塑、停车场及其它构筑物的规划审批和管理。10、负责城乡规划设计行业管理和全县城乡规划设计单位资质管理;负责管理城乡规划、勘察测量成果和档案资料,制定全县城乡规划行业信息系统建设规划并组织实施。11、负责全县风景名胜区规划及城市园林、绿化的规划审核报批工作。12、参与制定全县发展计划和城乡建设计划以及年度开发计划,参与建设用地的出让、转让和招投标工作。13、承办县政府交办的其他事项。
内设机构:办公室、人财股、审办股、规划股、工程股、村镇股、信访法制安全办;两个二级机构:监察大队、城乡服务中心。
二、公开说明
(一)收入支出决算总体情况
2014年度收入总计854.49万元,其中:财政拨款收入 153.92万元,政府性基金收入700.57万元。年初结转和结余443.2万元。
2014年度支出总计432.47万元,其中:城乡社区支出 431.81万元,资源勘探信息等支出0.66万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为141.85万元,具体情况如下:
1、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)支出 141.2万元,主要用于人员经费与日常公用经费。
2、资源勘探信息等支出(类)行政运行(款)支出0.66万元,主要用于日常公用经费。
(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度,规划局“三公”经费财政拨款支出决算数为 2万元其中:
1因公出国(境)费决算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行维护费决算 1万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费决算1万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出,接待38批次、334人次。
附件4
部门决算公开情况表
部门名称 | 是否已公开 | 公开时间 | 公开网址 | |
备注:网址应细化至底层地址,错误格式如:http://www.hndsmm.gov.cn,正确格式如:http://www.hndsmm.gov.cn/index,php?m=content&c=index&id=5831 |